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株洲国投集团荣获湖南省“内部审计先进单位”称号

作者:张飏????发布时间:2018-01-10


2017年12月26日,湖南省内部审计师协会下发《湘省内协发〔2017〕19号》文件,对全省内部审计工作先进集体和先进工作者予以表彰,株洲国投集团荣获2014至2016年度“全省内部审计先进单位”的荣誉称号。

 

自2014年以来,株洲国投集团及其内部审计机构紧紧围绕“改革重组、转型升级”中心工作,深入贯彻“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针,牢固树立科学审计理念,积极探索以风险为导向、以治理为目标、以保值增值为目的的内部审计模式,在促进企业依法经营、规范管理、完善内控、防范风险、提高效益、加强廉政建设等方面发挥了重要作用,为公司的健康发展构筑了坚实屏障,并于2016年荣获“株洲市内部审计先进单位”称号。

 

组织领导到位。公司成立审计部,与监事会办公室合署办公,由监事会主席分管和主抓具体工作,始终把内部审计工作作为加强公司经营管理的重要抓手、科学决策的参谋助手和转型升级的有力推手,每年年初制定《监事会办公室(审计部)工作要点》,坚持审计工作与日常工作同安排、同落实。

 

制度建设到位。近年来公司业务板块的快速拓展给内审工作带来新的挑战,为适应发展需求,公司进一步建立健全了《内部审计制度》《经济责任审计制度》《工程建设项目审计管理制度》《工程造价咨询中介机构管理制度》等8项审计相关制度,为公司及下属子公司实施内部审计和风险管理提供了制度保障。

 

人才队伍到位。公司拥有一支廉洁、高效、务实、敬业的审计队伍,拥有财务、工程专职审计人员10人,其中国际注册内审师2人,全国注册会计师2人,全国注册造价师2人,全国二级建造师4人。同时,公司还积极组织审计人员参与国家、省、市各级审计相关培训共计41次,不断提高审计人员的综合素质和业务能力。

 

工作措施到位。公司审计工作贯穿事前、事中、事后全流程监督,把发现问题、分析原因、落实整改作为内审工作的出发点和落脚点。近三年来,审计人员先后对东方稀土、湘煤立达、农商行等30家参股公司开展尽职调查并出具专业报告,为公司投资决策提供重要参考依据。审计全资、控股子公司年度财务收支情况45批次,提出整改意见177条。开展子公司清产核资,关注负债及资产保值增值,区分优良资产及无效资产,从合规性和合法性方面提出建议132条。

 

监管重心到位。公司审计坚持有的放矢,突出对“三重一大”事项的重点审计。对15家全资及控股子公司原法人代表进行任期经济责任审计,促进子公司高管守法守纪、尽职尽责。对轨道交通城、洗水工业园、保税物流园、创业广场等省市重点项目实施全过程审计监督,核减金额共计1.9亿元,计量计价核减8000万元。审查公司重大合同304份、子公司重大合同98份,从源头上防范风险。

 

下阶段,公司内审工作将依照集团整体战略目标,继续开拓工作思路、创新方式方法、强化业务能力,进一步提高公司内审工作质量,加强对出资企业的经营管控及重点项目的审计监督,为助力实现公司“十三五”规划作出更大的贡献。

国投集团    张飏)